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下列不能防止和发现采购与付款循环中发生错误或舞弊的内部控制制度是:
下列不能防止和发现采购与付款循环中发生错误或舞弊的内部控制制度是:
A.由被授权的财务人员签署支票
B.订货单经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门
C.收到购货发票后,应立即与订购单、验收单核对相符
D.请购单连续编号
正确答案:D
标签:
审计学
订货单
采购
上一条:
注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的哪项定:
下一条:
计算固定资产原值与本期产品产量的比率,并与以前期间相关指标进行比较,注册会计师可能发现: