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超星尔雅学习通未分类
助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是()。
助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是()。
A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准
B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物
C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单
D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
正确答案:C
标签:
凭单
采购
部门
上一条:
注册会计师有理由认为被审计单位固定资产折旧计提不足的迹象是()。
下一条:
注册会计师通过计算固定资产原值与全年产量的比率,并与以前期间相关指标进行比较,可能对查找下属问题无效的是()。