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货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()。
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()。
A.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
B.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
C.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
D.对重要货币资金支付业务,实行集体决策
正确答案:现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
标签:
审计案例分析
现金
银行
上一条:
对于企业存放或寄销在外地的存货,也应纳入盘点范围,可以由审计人员亲自前往监盘,也可以向寄存寄销单位函证。
下一条:
监盘库存现金是审计人员证实被审计单位资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员是()。