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针对“资料2”,审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有:
针对“资料2”,审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有:
A.查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件
B.取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务
C.抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等
D.将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因
正确答案:AC
标签:
款项
凭单
明细表
上一条:
在证券交易中,禁止法人以个人名义开立账户,买卖证券。
下一条:
高血压合并支气管哮喘,不宜用的药物是()