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内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:I职责分工不充分II采购职能被削弱III信用卡可能被用于私利Ⅳ银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款

内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:I职责分工不充分II采购职能被削弱III信用卡可能被用于私利Ⅳ银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
A.只有I和III
B.只有II和Ⅳ
C.只有III
D.I,II,III和Ⅳ
正确答案:B
I、正确。若持卡人可以既批准又实施采购业务职责不分离时可能出现舞弊,应关注。II、不正确。信用卡更方便于付款,使得采购业务更快进行,不会削弱采购职能。III、正确。如果没有有效监督,信用卡可能被用于私利,是潜在的风险,应关注。Ⅳ、不正确。银行要求大额付款使得信用卡成为一种更有效率的购货手段。