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国家开放大学
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.检查货币资金收付凭证的管理情况
C.使用分析程序检查货币资金总体合理性
D.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
E.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
正确答案:ABD
标签:
审计学形考任务
单位
出纳员
上一条:
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:()
下一条:
在对被审计单位库存现金实施监盘过程中,负责清点现金的应当是:()