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出纳员
出纳员
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人才交流(称谓职务)
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子胥过昭关,夫差收英才(称谓)
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分柜制记账员在办理业务时已将现金记入对应的分柜制出纳员的尾箱中。()
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业务不多的单位,出纳员可以登记现金总账。()
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该公司让陈某顶替李某兼任单位的内部会计档案保管工作是否符合会计法律制度的规定?说明理由。
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该公司让陈某兼任李某的内部会计档案保管工作是否符合规定?说明理由。
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某企业现金盘点时发现库存现金短款351元,经核准需由出纳员赔偿200元,其余短款无法查明原因。关于现金短款相关会计科目处理正确的是()。
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针对库存现金监盘,被审计单位下列人员中,应当参加库存现金监盘的有()。
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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是()。
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针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下面说法中不恰当的是()。
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针对现金管理业务活动涉及的内部控制,下面说法中不恰当的是()。
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出纳员可以帮助不识字的客户代填或代改交款凭证。()
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分柜制出纳员不能使用自己尾箱中的凭证,但可使用自己尾箱中的现金。()
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在驾驶员、接线员、银行出纳员等人群中高血压的患病人数增加,此病属于()
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信用社日常工作中对现金收付有哪些要求?
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出纳员不得()缴款凭证,收付现金要当面清点,一笔一清。
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出纳员岗位职责:()
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盘点库存现金,必须在场的人员有:
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企业中专门负责办理银行存款收付业务的是:
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企业中专门负责输银行存款收付业务的是()
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企业中专门负责办理银行存款的收付业务的是()
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登记银行存款日记账的人员是企业的()。
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填制收款或付款凭证时,除记账人员、稽核人员、会计主管人员签名或盖章外,还需要签名或盖章的人员是()。
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银行出纳员可能使用被授权的出纳员的终端通过将客户帐户资金转入或转出来掩饰他们个人支票帐户的透支。发现出纳员这种未授权行为的最佳控制要求:
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一个银行正在将每个出纳员前一条队伍改变为只有一条队伍而有多个出纳员。当一个出纳员空闲时,排在最前面的人就可以过去接受服务。实施新的系统将:
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审查库存现金时,()清点库存现金以后,应由其填制“库存现金盘点表”。
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审查对外投资时,应测试其内部控制环节。以下符合对外投资的内部控制要求的做法是:
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“资料2”中,审计人员要求丙公司必须参加盘点的人员有:
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“资料2”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有:
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根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是:
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下列做法中,符合库存现金监盘要求的是:
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下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
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注册会计师监盘库存现金时,被审计单位必须参加的人员是()。
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F列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:()
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(一)资料2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:
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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:
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甲公司在货币资金业务的下列措施中,符合内部控制测试程序的有:
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货币资金业务循环中,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分。主要可以采取的程序有:
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审计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是()。
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资料:2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.每月末,由日常负责到银行取送单据的出纳员编制银行存款余额调节表。2.审计人员对库存现金实施了监盘,具体安排是:审计人员提前一天将有关监盘要求告知出纳员;监盘时间安排在当日营业终了后;监盘时要求会计主管、出纳员在场;由审计人员亲自清点现金和相关票据,并填制库存现金盘点表。3.2009年5月至7月,由于会计人员休假,存货明细账由仓库保管员代记。4.2009年12月31日,应收账款余额为4000万元,由60笔赊销业
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“资料2”中,审计人员在对库存现金实施监盘时,正确的安排有:
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现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表"上签字的人员是()。
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为了保证资产安定、记录正确,调节银行存款余额调节表的应是()。
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审查库存现金时,由出纳员清点库存现金以后,填制"库存现金盘点表"的人员应是()。
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审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是:
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
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银行出纳员的上司是什么类型的管理者?
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无法投递的国内特快专递邮件退回时,在详情单上粘贴改退批条,填写退回的县、市名,送()盖章。
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在营收款的管理中,各项收入不论是现金或支票,必须填写专用缴款单,连同款项交出纳员签收。
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关于“邮资票品注销报告单”用途的正确说法有()。
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下列项目中违背了不相容职务分离控制原则的有()
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委托加工材料完工验收、付款程序设计包括()
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报刊零售出纳员应负责所有报刊款的收进和支出。按时审核处理零售人员解缴的报刊款,并送存银行;按规定时间解缴报刊款;拨付报刊退货款。
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审核“订阅报刊缴款单”是否经出纳员签收,实缴款额有无涂改迹象。所附单、卡张数、起讫号码与附件登记是否相符。
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每日窗口收订的报刊款必须当日向出纳员缴清。
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按照霍兰德的人职类型匹配观点,出纳员属于()
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根据人业互择理论,下列各选项中属于实际型人格的是()
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根据霍兰德人职匹配类型理论,下列各选项中属于实际型人格的是()
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下列不符合企业现金管理原则的做法有()
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下列关于货币资金管理的要求中,正确的说法是()
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三栏式库存现金日记账、银行存款日记账的登记处理,不正确的是()
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按财产清查的范围和时间分类,更换出纳员时对库存现金的清查属于()
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按照内部牵制原则,下列各项工作中出纳员不得兼管的有()
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在总账系统中,取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行,也可由会计主管进行。
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下列符合现金管理内部控制规定的是()。
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出纳员负责办理()。
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国有企业中,()没有违背会计法律规定的回避制度。
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审查库存现金时,由出纳员清点库存现金以后,填制“库存现金盘点表”的人员应是:()
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被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:()
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审计人员参加现金盘点后。应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是:()
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2018年7月31日,某企业进行现金清查时发现库存现金短款300元。经批准,应由出纳员赔偿180元,其余120元无法查明原因,由企业承担损失。不考虑其他因素,该业务对企业当期营业利润的影响金额为()元。
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在()情况下,应进行不定期清查。
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盘点库存现金必须有出纳员和被审计单位会计主管人员参加,并由注册会计师进行盘点。()
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办理现金收付业务必须配备专职出纳员,坚持“钱帐分管、()”的原则,必须做到换人复核,手续清楚、责任分明。
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根据我国《会计基础工作规范》的规定,国有企业单位负责人的直系亲属不得担任本单位的出纳员。
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根据规定出纳员不兼管的是()。
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下列属于会计岗位的是()。
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审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:
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被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:
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下列各项中,符合现金监盘要求的有()。
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审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有()。
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关于库存现金的监盘,正确的做法有()。
83
按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有()。
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下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。
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被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
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审查库存现金时,由出纳员清点库存现金以后,填制“库存现金盘点表”的人员应是()。
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根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。
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银行存款余额调节表应由()来调节,以保证资产安全、记录准确。
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审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是()。
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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。
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下列做法中,符合库存现金监盘要求的是()。
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下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制要求的有()。
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指出该企业现金管理中存在的主要问题,并提出改进建议。
94
在盘点现金时,下列处理不恰当的有()。
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为确定财务报表所列库存现金在资产负债表日是否存在,通常应监盘库存现金,则参与该过程的人员除注册会计师外,还应有()。
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监盘库存现金是A注册会计师证实甲公司资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,甲公司必须参加盘点的人员是()。
97
下列各项中,符合现金监盘要求的是()。
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在确定应收账款函证数量、范围时,注册会计师应当考虑的因素有哪些?
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集中监督业务凭证管理中要求,柜台办理的业务凭证由()负责整理
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营业机构出纳员将预制柜员卡入库后,至少将()张预制柜员卡调剂给其他柜员入库(柜)保管
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