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综合知识
294301
审计报告的编制应当符合下列要求:()
294302
审计通知书应当包括()。
294303
被审计单位有下列()情形的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理。
294304
内部审计机构负责人应当具备()等工作背景。
294305
内部审计的实施范围包括()。
294306
企业内管干部及其所在企业应当对所提供资料的()负责,并作出书面承诺。
294307
企业内部经济责任审计包括()。
294308
物资采购后续审计应关注的风险领域,包括()等。
294309
采购负债确认及付款执行情况审计,主要内容包括:()。
294310
审查仓库存放保管工作,包括:()。
294311
审查运费的组成和数额是否合理。应根据确定的运费价格标准审查物资采购运费,保证实际运费控制在标准范围之内。包括:()。
294312
审查采购物资途中损耗,包括:()。
294313
审查对大型或数额较大的物资采购,应审查()。
294314
物资采购计划执行情况审计,应获取的相关资料包括物资采购申请单、采购计划、采购合同、价格申报单、采购发票、运费单、检验报告单、入库单、()等。
294315
采购合同审计应关注的风险领域,包括()。
294316
物资采购审计价格标准确定的合理性。主要内容包括()。
294317
物资采购计划审计主要内容主要有()。
294318
物资采购内部控制包括哪些要素()。
294319
物资采购审计编制年度审计计划,确定审计对象时,内部审计人员应综合考虑以下哪些因素()。
294320
稽核员等级评定过程中存在()的,取消稽核员等级评定资格,并视情节轻重决定调离稽核岗位和纪律处分。
294321
稽核员在履职过程中()的,在评定高级稽核员时优先考虑。
294322
参与稽核员等级评定的基本条件:()
294323
对风险防范能力强且()的行社,在同等条件下优先评定或适当增加评选人数。
294324
稽核员等级实行量化考评,量化指标设定遵循()的原则,考评内容包含稽核员自身学习能力、专业技能、业绩贡献等指标。
294325
对农村中小金融机构董事(理事)长、副董事(副理事)长的离任审计报告应至少包括对其在以下方面所负责任的审计结论。()
294326
对农村中小金融机构董事(理事)长、副董事(副理事)长的离任审计报告应包括对其在相关方面所负()责任的审计结论
294327
《稽核报告》应当以《稽核检查事实与评价书》为基础,内容应包括:()。
294328
各行社要确保外部审计机构能够按照省联社与外部审计机构确定的审计范围对本行社的()进行检查,以发现信息科技存在的风险,国家法律、法规及监管部门规章及规范性文件规定的重要商业、技术保密信息除外。
294329
各行社信息科技审计过程中审计人员可以运用合适的方法和工具搜集信息,采集证据,审计方法包括但不限于()。
294330
突发事件风险防范措施的全面评估或审计内容包括下列哪些方面()。
294331
各行社开展的信息科技全面审计必查项目包括()。
294332
内部信息科技审计的责任包括但不限于以下方面:()。
294333
《福建省农村信用社信息科技风险审计指导意见》所称信息科技风险,是指信息科技在农信系统运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的()等风险。
294334
审计人员获取审计证据的方法有()。
294335
审计证据的种类主要包括()。
294336
审计实施方案应包括()。
294337
审计组在开展经济责任审计中发现的问题,应分清(),并提出初步稽核意见。
294338
离岗稽核的主要内容包括()。
294339
稽核人员开展任期、离岗、离任经济责任审计时必须坚持()。
294340
审计整改计划应包含()等。
294341
稽核证应与下列哪些证件()配套使用。
294342
稽核证年度审验未通过的稽核人员,应采取以下哪些措施()。
294343
稽核证年审内容主要包括以下方面:()。
294344
稽核证的取得采取考试办法,稽核岗位资格考试基本条件包括:()。
294345
关于审计人员的以下表述正确的是()。
294346
审计人员应具备的上岗条件是()。
294347
稽核审计人员行使稽核权时须持有稽核证,同时应出示()。
294348
稽核审计人员应当遵守以下工作准则()。
294349
对稽核审计回避事项,下列说法正确的有()。
294350
稽核审计事项涉及稽核审计人员,且可能影响到()的,应申请回避。
294351
稽核审计人员与被稽核审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在下列情形之一,应当申请回避。()
294352
稽核审计事项涉及稽核审计人员,且可能影响到()的,应当申请回避。
294353
稽核审计人员在执行任务时,遇有以下情况之一的(),应当申请回避。
294354
稽核审计人员在执行任务时,遇有以下()情况之一的,应当申请回避。
294355
复议申请书主要包括下列内容()。
294356
复议申请书主要包括()。
294357
省联社对稽核信息系统中的电子文档进行()。
294358
对超过保管期、需要销毁的稽核档案要()。
294359
以下哪些是保管10年的审计档案()。
294360
以下符合审计档案归档时限方面规定的有()。
294361
以下审计档案中,应按30年保管的审计档案有()。
294362
审计档案中,管理类档案主要有:()。
294363
审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为()两种。
294364
稽核档案装订要()。
294365
对破损、褪色的文件材料进行()。
294366
管理类档案要()。
294367
稽核档案按档案的内容及形成来源,分为()。
294368
稽核档案按档案信息的载体或展现形式,分为()。
294369
《稽核档案管理暂行办法》旨在规范稽核档案()工作。
294370
单位主要负责人或者权力机构的有关责任人有下列情形之一,由有权机关依法给予处分()。
294371
内部审计机构和内部审计人员依法行使职权,下列说法正确的是()。
294372
下列哪些是内部审计机构或者内部审计人员依法履行审计职责时享有的职权()。
294373
内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列()事项履行内部审计职责。
294374
内部审计人员办理审计事项,应当()。
294375
内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的()。
294376
县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列职责:()
294377
被审计对象对审计报告、审计决定有异议的,可以向内部审计机构所在单位()提出申诉。
294378
内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,可以采取下列沟通途径获得被审计单位的理解、配合和支持:()
294379
内部审计人员应当积极、主动地与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通,可以采取的沟通途径主要包括:()。
294380
内部审计人员人际关系冲突的原因主要包括:()
294381
内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通方式有哪些:()。
294382
内部审计人员处理人际关系时采用的沟通类型包括:()。
294383
内部审计人员应当与组织内外相关机构和人员进行必要的沟通,保持良好的人际关系,以实现下列目的:()。
294384
内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些:()。
294385
内部审计机构和内部审计人员可以在以下哪些方面利用外部专家服务:()
294386
日常工作中,内部审计机构还应当与董事会或者最高管理层就下列事项进行交流:()
294387
内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的()。
294388
内部审计机构提交工作报告时,还应当对()中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。
294389
内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项:()
294390
内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项主要包括()
294391
内部审计机构接受董事会或者最高管理层领导的方式主要包括:()
294392
内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系主要包括()
294393
对内部审计机构有管理权限的最高管理层包括()
294394
内部审计机构可以采取下列辅助管理工具,完善和改进项目管理工作,保证审计项目管理与控制的有效性:()、()、()、()、其他辅助管理工具。
294395
审计项目负责人应当履行的职责包括下列方面:()、()、对项目审计工作进行现场督导、()、组织编制审计报告、组织实施后续审计、其他有关事项。
294396
内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责:选派审计项目负责人并对其进行有效的授权、()、()、()、审定审计报告、督促被审计单位对审计发现问题的整改、其他有关事项。
294397
内部审计机构负责人应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。编制财务预算时应当考虑下列因素:()、()、()、()、内部审计工作的研究和发展、其他有关事项。
294398
内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的充分性和有效性,主要包括下列内容:()、()、()、()、内部审计人员的业绩考核与激励机制、其他有关事项。
294399
内部审计机构的管理可以分为()和()。
294400
内部审计机构管理的内容主要包括下列方面:审计计划、()、()、()、审计质量、其他事项。
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